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OD网页版-OD(中国)官方开展年度内部财务审计工作
为加强OD网页版-OD(中国)官方财务的集中管理,合理控制企业成本和各项费用,进一步加强现金及应收账款的管理工作,OD网页版-OD(中国)官方财务部从2021年7月份开始对OD网页版-OD(中国)官方各公司的财务及应收账款进行集中审计。
审计的主要内容一是全面检查原始凭证,审核后附单据是否充分、合法,是否能合理解释经济业务。审查账务处理是否符合企业会计准则的规范。
二是全面检查各公司支付款项是否严格按照OD网页版-OD(中国)官方的付款审批制度执行。成本、费用的开支是否真实、合理、合法,费用开支标准是否符合OD网页版-OD(中国)官方规定。财务管理、核算是否严格执行相关制度。全面检查业务流程和单据,审核各种收入、资金是否全部纳入财务核算。
三是检查各公司的账务处理是否符合税法规定,检查纳税申报和汇算清缴情况。盘点各公司资产,检查固定资产保管使用情况,审查固定资产剩余价值是否合理。
四是全面检查往来挂账款项,对长期挂账的应收账款和应付账款逐项核对,对长期挂账款项形成处理办法和意见。
目前OD网页版-OD(中国)官方财务部已经完成了对江苏锦诚、云南环绿和玉溪华恒等公司的检查工作,接下来将对OD网页版-OD(中国)官方内部其他公司进行审计检查。
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